岗位职责
1、根据年度审计计划,负责生产、营销、研发、职能管理方面的审计,拟定审计工作方案初稿。
2、根据审计方案,开展审计工作,编制审计工作底稿、审计报告。
3、督促被审计单位的问题整改,具体实施审计后续跟进。
岗位要求
1、大学本科及以上学历;审计、财务、工商管理等相关专业。
2、具备医药行业风险、内控、审计岗位3年及以上工作经验;2年以上上市公司或大型企业同岗位工作经验。
3、中级以上职称,国际注册内审师、注册会计师、注册内控评估师优先。
4、风险意识强,数据敏感度高,熟悉医药行业法律、法规及相关工作流程。
5、系统性思维、逻辑思维强,能够独立完成各项调查、审计工作,掌握内部控制体系建设、流程优化的基本要求。
6、原则性、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作精神,较好的沟通协调能力,能够承受高强度的工作压力,能适应短期出差。
投递方式-邮箱:zhaopin@baiyu.cn
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